|
Faktúra |
f/138/2019
|
telefónne poplatky
|
44,86 |
s DPH |
|
1155959371
|
10.09.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
12.09.2019 |
|
Faktúra |
f/137/2019
|
elektrina
|
398,76 |
s DPH |
|
5100017137
|
10.09.2019 |
ZSE a.s. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
12.09.2019 |
|
Faktúra |
f/136/2019
|
zemný plyn
|
2 199.00 |
s DPH |
|
9103821594
|
10.09.2019 |
SPP a.s. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
12.09.2019 |
|
Faktúra |
f/135/2019
|
zrážková voda
|
162,58 |
s DPH |
|
Z 216
|
10.09.2019 |
BVS a.s. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
12.09.2019 |
|
Faktúra |
f/134/2019
|
výkon zodpovednej osoby za 09/2019
|
46,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A15283
|
09.09.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
12.09.2019 |
|
Faktúra |
f/133/2019
|
čistiace a hygienické potreby
|
582,35 |
s DPH |
56/2019
|
|
09.09.2019 |
3D-Group s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
12.09.2019 |
|
Faktúra |
f/131/2019
|
toner XEROX WC M 123
|
70,80 |
s DPH |
54/2019
|
|
05.09.2019 |
Ján Bureš - Full Servis |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
12.09.2019 |
|
Objednávka |
o/53/2019
|
korkové tabule - doplatok
|
21,44 |
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
ŠEVT a.s. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
27.08.2019 |
|
Faktúra |
f/130/2019
|
maliarske a elektroinštalačné práce
|
20 760.00 |
s DPH |
|
3/2019
|
04.09.2019 |
WN GROUP s.r.o.Gercenova 6/B, 85105 Bratislava |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
12.09.2019 |
|
Faktúra |
f/129/2019
|
korkové tabule - doplatok
|
21,44 |
s DPH |
53/2019
|
|
20.08.2019 |
ŠEVT a.s. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
17.09.2019 |
|
Faktúra |
f/128/2019
|
jedálne kupóny v nominálnej hodnote 3,83 € - 164 ks
|
628,12 |
s DPH |
52/2019
|
|
02.09.2019 |
UP Slovensko |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
12.09.2019 |
|
Faktúra |
f/127/2019
|
výmena podlahovej krytiny a prekládka dátových a silnoprúdových rozvodov
|
21 480.00 |
s DPH |
|
1/2019
|
02.09.2019 |
AXIS POS System |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
12.09.2019 |
|
Faktúra |
f/126/2019
|
anglické časopisy Friendship, Hello, Hurra - predplatné
|
50,60 |
s DPH |
51/2019
|
|
02.09.2019 |
Matilda Bláhová - FLP |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
12.09.2019 |
|
Faktúra |
f/125/2019
|
predplatné časopisov Bridge a Freundschaft
|
100,80 |
s DPH |
50/2019
|
|
02.09.2019 |
ARES s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
12.09.2019 |
|
Objednávka |
o/49/2019
|
Prezentér Canon, zásuvky Datacom
|
61,98 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
Alza.cz s.s. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
zástupca riaditeľa |
|
26.08.2019 |
|
Objednávka |
o/43a/2019
|
výmena umývadiel /5ks/
|
466,20 |
s DPH |
|
|
09.08.2019 |
EMMART s.r.o. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
zástupca riaditeľa |
|
09.08.2019 |
|
Objednávka |
o/43/2019
|
výmena stropných svietidiel v pohybovom štúdiu
|
1 500.00 |
s DPH |
|
|
19.07.2019 |
LightMont, s.r.o. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
zástupca riaditeľa |
|
19.07.2019 |
|
Objednávka |
o/42/2019
|
výmena PVC podlahovej krytiny
|
4 015.13 |
s DPH |
|
|
19.07.2019 |
Evals, s.r.o. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
zástupca riaditeľa |
|
19.07.2019 |
|
Objednávka |
o/52/2019
|
jedálne kupóny v nominálnej hodnote 3,83 € - 164 ks
|
628,12 |
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
UP Slovensko |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
27.08.2019 |
|
Objednávka |
o/58/2019
|
toner XEROX WC M 123
|
70,80 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
Ján Bureš - Full Servis |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
10.09.2019 |