|
Faktúra |
f/53/2018
|
podložka pod myš GEMBIRD 60 ks + poštovné
|
25,20 |
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
Digicom, s.r.o. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
zástupca riaditeľa |
30.04.2018 |
|
Objednávka |
o-15/2018
|
podložka pod myš GEMBIRD 60 ks + poštovné
|
25,20 |
s DPH |
|
|
26.04.2018 |
Digicom, s.r.o. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
zástupca riaditeľa |
30.04.2018 |
|
Faktúra |
f/52/2018
|
registrácia oadudova.sk
|
14,28 |
s DPH |
|
11878
|
26.04.2018 |
WEBGLOBE YEGON s.r.o. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
zástupca riaditeľa |
14.05.2018 |
|
Faktúra |
f/51/2018
|
prevádzka oadudova.sk
|
59,76 |
s DPH |
15/2018
|
11878
|
26.04.2018 |
WEBGLOBE YEGON s.r.o. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
zástupca riaditeľa |
14.05.2018 |
|
Faktúra |
f/50/2018
|
Úplné znenia 2018 - predplatné
|
119,87 |
s DPH |
14/2018
|
|
20.04.2018 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
zástupca riaditeľa |
20.04.2018 |
|
Faktúra |
f/47/2018
|
vodné, stočné
|
196,15 |
s DPH |
|
1009
|
20.04.2018 |
BVS a.s. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
zástupca riaditeľa |
20.04.2018 |
|
Faktúra |
f/48/2018
|
deratizácia suterénnych priestorov, stravovacej časti a vonkajších priestorov
|
227,00 |
s DPH |
12/2018
|
|
20.04.2018 |
DDD KONTAKT |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
zástupca riaditeľa |
20.04.2018 |
|
Faktúra |
f/49/2018
|
čistiace a hygienické potreby
|
197,03 |
s DPH |
13/2018
|
|
20.04.2018 |
Drogéria u Kovára s.r.o. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
zástupca riaditeľa |
20.04.2018 |
|
Objednávka |
o/13/2018
|
čistiace a hygienické potreby
|
197,03 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
Drogéria u Kovára s.r.o. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
zástupca riaditeľa |
16.04.2018 |
|
Objednávka |
o/14/2018
|
Úplné znenia 2018 - predplatné
|
119,87 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
zástupca riaditeľa |
16.04.2018 |
|
Faktúra |
f/60/2020
|
telefónne poplatky
|
44,66 |
s DPH |
|
1155959371
|
12.04.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
riaditeľka školy |
06.05.2019 |
|
Faktúra |
f/46/2018
|
elektrina
|
1 067,14 |
s DPH |
|
5100017137
|
12.04.2018 |
ZSE a.s. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
zástupca riaditeľa |
20.04.2018 |
|
Faktúra |
f/45/2018
|
telefónne poplatky
|
48,17 |
s DPH |
|
1155959371
|
12.04.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
zástupca riaditeľa |
20.04.2018 |
|
Faktúra |
f/44/2018
|
zrážková voda
|
163,68 |
s DPH |
|
Z 216
|
12.04.2018 |
BVS a.s. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
zástupca riaditeľa |
20.04.2018 |
|
Faktúra |
f/43/2018
|
stravné zamestnancov
|
897,60 |
s DPH |
|
11092006
|
12.04.2018 |
Igor Goruša - I.E.G. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
zástupca riaditeľa |
20.04.2018 |
|
Faktúra |
f/42/2018
|
zemný plyn
|
2 256,00 |
s DPH |
|
9103821594
|
12.04.2018 |
SPP a.s. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
zástupca riaditeľa |
20.04.2018 |
|
Objednávka |
o/10/2018
|
tonery Xerox 123, HP 505x
|
116,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
HMPRINT s.r.o. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
zástupca riaditeľa |
16.04.2018 |
|
Objednávka |
o/11/2018
|
ubytovanie Benátky -Polášková, Majtner (projekt TRAM-wbl)
|
352,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
Satur Travel a.s. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
zástupca riaditeľa |
16.04.2018 |
|
Objednávka |
o/12/2018
|
deratizácia suterénnych priestorov, stravovacej časti a vonkajších priestorov
|
227,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
DDD KONTAKT |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
zástupca riaditeľa |
16.04.2018 |
|
Faktúra |
f/41/2018
|
prenájom rohoží
|
32,76 |
s DPH |
|
600365
|
09.04.2018 |
Lindstrom s.r.o. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
zástupca riaditeľa |
11.04.2018 |