|
Faktúra |
f/228/2021
|
toner LH2612A
|
32,40 |
s DPH |
o-99/2021
|
|
15.12.2021 |
Magic Print, s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
15.12.2021 |
|
Faktúra |
f/197/2021
|
toner HP Q2612A/FX-10
|
21,48 |
s DPH |
o-99/2021
|
|
19.11.2021 |
Magic Print, s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
19.11.2021 |
|
Faktúra |
f/190/2020
|
školské lavice 68 ks (55,20 €/ks), školské stoličky 140 ks (26,40/ks), katedry 4 ks (92,40/ks)
|
7 819.20 |
s DPH |
o-99/2020
|
|
11.11.2020 |
Lucia Hucíková - Školáčik Majo |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
11.11.2020 |
|
Faktúra |
f/194/2021
|
pozáručný servis telocvičného náradia (MADISON)
|
60,00 |
s DPH |
o-98/2021
|
|
18.11.2021 |
Insportline s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
19.11.2021 |
|
Faktúra |
f/192/2020
|
Lenovo Yoga Smart tablet - 3 ks
|
778,50 |
s DPH |
o-98/2020
|
|
11.11.2020 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
12.11.2020 |
|
Faktúra |
f/185/2021
|
čistiaca chémia
|
127,80 |
s DPH |
o-97/2021
|
|
09.11.2021 |
MB Prestige s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
12.11.2021 |
|
Faktúra |
f/191/2020
|
vstupenky film Antigona (Sofokles) - 292 ks
|
730,00 |
s DPH |
o-97/2020
|
|
11.11.2020 |
Slovenské filmové divadlo |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
11.11.2020 |
|
Faktúra |
f/186/2021
|
podlahový čistič Bohman
|
2 016.00 |
s DPH |
o-96/2021
|
|
09.11.2021 |
MB Prestige s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
12.11.2021 |
|
Faktúra |
f/204/2020
|
profilaktický servis Variomat
|
132,00 |
s DPH |
o-96/2020
|
|
23.11.2020 |
Reflex SK, s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
30.11.2020 |
|
Faktúra |
f/179/2021
|
učebnice - Podniková ekonomika, Zbierka úloh z matematiky
|
2 477.20 |
s DPH |
o-95/2021
|
|
03.11.2021 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
05.11.2021 |
|
Faktúra |
f/186/2020
|
verejná správa SR - ročný prístup
|
165,00 |
s DPH |
o-95/2020
|
|
10.11.2020 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
11.11.2020 |
|
Faktúra |
f/177/2021
|
občerstvenie - imatrikulácia nových zamestnancov (soc.fond)
|
1 465.85 |
s DPH |
o-94/2021
|
|
27.10.2021 |
Rančík s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
29.10.2021 |
|
Faktúra |
f/199/2020
|
interaktívne pero SmartPen - 3ks (165,60 €/ks), dokumentačná kamera (391,65 €/ks)
|
888,47 |
s DPH |
o-94/2020
|
|
16.11.2020 |
Kvant s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
20.11.2020 |
|
Faktúra |
f/188/2021
|
akreditovaný kurz prvej pomoci
|
144,00 |
s DPH |
o-93/2021
|
|
15.11.2021 |
Rescue Acadeny s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
19.11.2021 |
|
Faktúra |
f/185/2020
|
výmena umývadiel a vodoinštalačné práce
|
1 169.00 |
s DPH |
o-93/2020
|
|
10.11.2020 |
EMMART s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
11.11.2020 |
|
Faktúra |
f/201/2021
|
upratovacie a čistiace služby - november 2021
|
510,00 |
s DPH |
o-92/2021
|
|
25.11.2021 |
Dana Hrutková |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
26.11.2021 |
|
Faktúra |
f/183/2020
|
tonery HP CF 410, 411, 413, 413
|
239,40 |
s DPH |
o-92/2020
|
|
05.11.2020 |
Magic Print, s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
11.11.2020 |
|
Faktúra |
f/193/2021
|
gumené vložky do pisoárov
|
83,16 |
s DPH |
o-91/2021
|
|
16.11.2021 |
Kamiko - Hygiene, s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
19.11.2021 |
|
Faktúra |
f/182/2020
|
hubky a čistič k tabuliam
|
72,00 |
s DPH |
o-91/2020
|
|
05.11.2020 |
Chytrá stena s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
11.11.2020 |
|
Faktúra |
f/176/2021
|
kompresor Scheppach Air
|
57,41 |
s DPH |
o-90/2021
|
|
27.10.2021 |
Alza.cz s.s. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
27.10.2021 |