|
Objednávka |
o-69/2018
|
servis kotlov a revízia sytému detekcie ZP a CO v plynovej kotolni
|
434,40 |
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
Regulaterm Control s.r.o. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
riaditeľka školy |
|
15.11.2018 |
|
Objednávka |
o-74/2018
|
fotovalec XEROX /197.45 €/ doprava 3,95 €
|
201,40 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
Datacomp s.r.o. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
riaditeľka školy |
|
10.12.2018 |
|
Objednávka |
o-75/2018
|
súprava L T2 - dvojmiestna RAL 6026 -29 ks (113,70 € /ks)
|
3 956,76 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
LINEA SK, s.r.o. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
riaditeľka školy |
|
10.12.2018 |
|
Objednávka |
o-76/2018
|
veslársky trenažér (999,-€), lyžiarsky trenažér (875,-€) Superb Air Bike (945,- €)
|
2 819,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
SAHV |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
riaditeľka školy |
|
10.12.2018 |
|
Objednávka |
o-78/2018
|
učebnice - slovenský jazyk
|
586,15 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
Knihomol s.r.o. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
riaditeľka školy |
|
10.12.2018 |
|
Faktúra |
f-179/2018
|
zemný plyn
|
2 256,00 |
s DPH |
|
9103821594
|
06.12.2018 |
SPP a.s. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
riaditeľka školy |
|
10.12.2018 |
|
Objednávka |
o-79/2018
|
bránky do telocvične - 2ks
|
200,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
Mizuba s.r.o. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
riaditeľka školy |
|
10.12.2018 |
|
Faktúra |
f-189/2018
|
prenájom rohoží
|
33,62 |
s DPH |
|
600365
|
12.12.2018 |
Lindstrom s.r.o. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
riaditeľka školy |
|
20.12.2018 |
|
Faktúra |
f-194/2018
|
stravné zamestnancov
|
1 009,80 |
s DPH |
|
11092006
|
17.12.2018 |
Igor Goruša - I.E.G. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
riaditeľka školy |
|
20.12.2018 |
|
Faktúra |
f-197/2018
|
hygienický program
|
384,29 |
s DPH |
|
314364
|
19.12.2018 |
ILLE, s.r.o. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
riaditeľka školy |
|
20.12.2018 |
|
Objednávka |
o-80/2018
|
vodoinštalatérske a kúrenárske práce
|
149,80 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
EMMART s.r.o. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
riaditeľka školy |
|
20.12.2018 |
|
Objednávka |
o-81/2018
|
tonery Q2612A, CE278A, Samsung MLT-D1042S, CE320A,CE321A, CE411X, CE412X, CE413X, Xerox WC M123
|
265,20 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
Ján Bureš - Full Servis |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
riaditeľka školy |
|
20.12.2018 |
|
Objednávka |
o-82/2018
|
servis fitness zariadení
|
49,99 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
Fit Plus |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
riaditeľka školy |
|
20.12.2018 |
|
Faktúra |
f-180/2018
|
vodné, stočné
|
178,32 |
s DPH |
|
1009
|
06.12.2018 |
BVS a.s. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
riaditeľka školy |
|
10.12.2018 |
|
Faktúra |
f-176/2018
|
spolupráca na projekte Educate Slovakia 2019
|
150,00 |
s DPH |
|
5/2018
|
04.12.2018 |
AIESEC Bratislava |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
riaditeľka školy |
|
10.12.2018 |
|
Faktúra |
f-159/2018
|
elektrina
|
1 067.14 |
s DPH |
|
5100017137
|
09.11.2018 |
ZSE a.s. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
riaditeľka školy |
|
09.11.2018 |
|
Objednávka |
o-68/2018
|
odborná prehliadka, revízia, skúška, NTL kotolne
|
985,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
AKZ mont s.r.o. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
riaditeľka školy |
|
09.11.2018 |
|
Faktúra |
f-160/2018
|
hygienický program
|
384,29 |
s DPH |
|
314364
|
09.11.2018 |
ILLE, s.r.o. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
riaditeľka školy |
|
09.11.2018 |
|
Faktúra |
f-161/2018
|
vodné, stočné
|
182,77 |
s DPH |
|
1009
|
09.11.2018 |
BVS a.s. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
riaditeľka školy |
|
09.11.2018 |
|
Faktúra |
f-162/2018
|
zrážková voda
|
163,68 |
s DPH |
|
Z 216
|
09.11.2018 |
BVS a.s. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
riaditeľka školy |
|
09.11.2018 |