|
|
Faktúra |
f-120/2017
|
prenájom rohoží
|
23,80 |
s DPH |
|
600365
|
18.09.2017 |
Lindstrom s.r.o. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
zástupca riaditeľa |
|
20.09.2017 |
|
|
Faktúra |
f-119/2017
|
revízia a oprava telocvičného náradia
|
112,00 |
s DPH |
36/2017
|
|
18.09.2017 |
Vladimír Micenko |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
zástupca riaditeľa |
|
20.09.2017 |
|
|
Faktúra |
f-118/2017
|
odvoz smetí
|
298,62 |
s DPH |
|
1301897
|
18.09.2017 |
Hlavné mesto SR |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
zástupca riaditeľa |
|
20.09.2017 |
|
|
Faktúra |
f-117/2017
|
toner Q2612A - 5 ks
|
52,50 |
s DPH |
35/2017
|
|
13.09.2017 |
HMPRINT s.r.o. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
zástupca riaditeľa |
|
20.09.2017 |
|
|
Faktúra |
f-116/2017
|
anglické časopisy Friendship, Hello, Hurra - predplatné
|
45,60 |
s DPH |
34/2017
|
|
13.09.2017 |
Matilda Bláhová - FLP |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
zástupca riaditeľa |
|
20.09.2017 |
|
|
Faktúra |
f-115/2017
|
zemný plyn
|
2 491,00 |
s DPH |
|
9103821594
|
13.09.2017 |
SPP a.s. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
zástupca riaditeľa |
|
20.09.2017 |
|
|
Faktúra |
f114/2017
|
jedálne kupóny v nominálnej hodnote 3,38 € - 178 ks
|
601,64 |
s DPH |
33/2017
|
|
05.09.2017 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
zástupca riaditeľa |
|
20.09.2017 |
|
|
Faktúra |
f-113/2017
|
rekonštrukcia sociálnych zariadení, výmena dverí a oprava schodiska
|
14 114,03 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
31.08.2017 |
Jobostav, s.r.o. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
zástupca riaditeľa |
|
01.09.2017 |
|
|
Faktúra |
f-112/2017
|
zaistenie odbornej praxe -ubytovanie, strava pre doprovod v ČR
|
350,00 |
s DPH |
|
2017-1-SK01-KA102-035160
|
31.08.2017 |
AGAMOS s.r.o. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
zástupca riaditeľa |
|
01.09.2017 |
|
|
Faktúra |
f-136/2017
|
učebnice anglického jazyka - 106 ks
|
1 482,94 |
s DPH |
46/2017
|
|
06.10.2017 |
Distribučná agentúra AD REM |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
zástupca riaditeľa |
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
f-138/2017
|
zemný plyn
|
2 491,00 |
s DPH |
|
9103821594
|
06.10.2017 |
SPP a.s. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
zástupca riaditeľa |
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
f-110/2017
|
zaistenie odbornej praxe - ubytovanie, strava 10 študento v ČR
|
8 120,00 |
s DPH |
|
2017-1-SK01-KA102-035158
|
31.08.2017 |
AGAMOS s.r.o. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
zástupca riaditeľa |
|
01.09.2017 |
|
|
Faktúra |
f-154/2017
|
Slovenský stenograf na šk. rok 2017/2018
|
114,00 |
s DPH |
55/2017
|
|
20.10.2017 |
Parentes s.r.o. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
zástupca riaditeľa |
|
20.10.2017 |
|
|
Objednávka |
o-54/2017
|
čistiace, hygienické a maliarske potreby
|
132,40 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
Drogéria u Kovára s.r.o. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
zástupca riaditeľa |
|
20.10.2017 |
|
|
Objednávka |
o-53/2017
|
oprava horizontálnych žalúzií
|
515,64 |
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
Michal Blažíček |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
zástupca riaditeľa |
|
08.09.2017 |
|
|
Objednávka |
o-52/2017
|
montáž zrkadiel, osadenie dverí, montáž kľučiek
|
214,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
Michal Blažíček |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
zástupca riaditeľa |
|
08.09.2017 |
|
|
Objednávka |
o-51/2017
|
tlačivá k výučbe účtovníctva a ekonomiky
|
112,40 |
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
ŠEVT a.s. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
zástupca riaditeľa |
|
08.09.2017 |
|
|
Objednávka |
o-50/2017
|
kontrola a čistenie komína, dymovodu a komínového zberača
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
Kominár, s.r.o. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
zástupca riaditeľa |
|
08.09.2017 |
|
|
Objednávka |
o-49/2017
|
tonerov HP CE 321A Cyan a 322 A Magenta
|
90,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
HMPRINT s.r.o. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
zástupca riaditeľa |
|
08.09.2017 |
|
|
Objednávka |
o-48/2017
|
eko toner HP 278 - 3 ks
|
37,50 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
HMPRINT s.r.o. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
zástupca riaditeľa |
|
08.09.2017 |