|
|
Faktúra |
f/188/2021
|
akreditovaný kurz prvej pomoci
|
144,00 |
s DPH |
o-93/2021
|
|
15.11.2021 |
Rescue Acadeny s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
f/188/2020
|
aplikácua popisovateľných stien - dokončovacie práce
|
707,58 |
s DPH |
o-90/2020
|
|
10.11.2020 |
Chytrá stena s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
f/188/2019
|
vodoinštalatérske práce
|
249,50 |
s DPH |
81/2019
|
|
22.11.2019 |
EMMART s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
f/187/2021
|
stravné zamestnancov
|
2 378,00 |
s DPH |
|
11092006
|
09.11.2021 |
Igor Goruša - I.E.G. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
f/187/2020
|
dodanie Smart popisovateľnej tapety a líšt
|
758,77 |
s DPH |
o-90/2020
|
|
10.11.2020 |
Smartown s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
f/187/2019
|
služby počítačovej siete SANET
|
150,00 |
s DPH |
|
1133010
|
20.11.2019 |
SANET |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
f/186/2021
|
podlahový čistič Bohman
|
2 016.00 |
s DPH |
o-96/2021
|
|
09.11.2021 |
MB Prestige s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
f/186/2020
|
verejná správa SR - ročný prístup
|
165,00 |
s DPH |
o-95/2020
|
|
10.11.2020 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
f/186/2019
|
ročný poplatok - zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
144,00 |
s DPH |
|
ZO/2019WB15283-2
|
20.11.2019 |
Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
f/185/2021
|
čistiaca chémia
|
127,80 |
s DPH |
o-97/2021
|
|
09.11.2021 |
MB Prestige s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
f/185/2020
|
výmena umývadiel a vodoinštalačné práce
|
1 169.00 |
s DPH |
o-93/2020
|
|
10.11.2020 |
EMMART s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
f/185/2019
|
Slovenský stenograf na šk. rok 2019/2020
|
160,00 |
s DPH |
79/2019
|
|
20.11.2019 |
Parentes s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
f/184/2021
|
elektrina
|
939,54 |
s DPH |
|
5100017137
|
09.11.2021 |
ZSE a.s. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
f/184/2020
|
zemný plyn
|
2 206,00 |
s DPH |
|
9103821594
|
05.11.2020 |
SPP a.s. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
f/184/2019
|
čistiace a hygienické potreby
|
645,23 |
s DPH |
78/2019
|
|
18.11.2019 |
Drogéria u Kovára s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
f/183/2021
|
telefónne poplatky
|
27,46 |
s DPH |
|
1155959371
|
09.11.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
f/183/2020
|
tonery HP CF 410, 411, 413, 413
|
239,40 |
s DPH |
o-92/2020
|
|
05.11.2020 |
Magic Print, s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
f/183/2019
|
LED trubice /2ks/, Prachotesné svietidlo /1ks/
|
60,30 |
s DPH |
77/2019
|
|
18.11.2019 |
Poly Lightiq TG. S.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
f/182/2021
|
výkon zodpovednej osoby
|
46,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A15283
|
04.11.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
f/182/2020
|
hubky a čistič k tabuliam
|
72,00 |
s DPH |
o-91/2020
|
|
05.11.2020 |
Chytrá stena s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
11.11.2020 |