|
|
Faktúra |
f/182/2019
|
odpadkové koše 60 l /12 ks/
|
102,00 |
s DPH |
76/2019
|
|
15.11.2019 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
f/181/2021
|
zemný plyn
|
1 829,00 |
s DPH |
|
9103821594
|
04.11.2021 |
SPP a.s. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
f/181/2020
|
výmena obkladu v učebniach a maľovanie kabinetov
|
4 927.90 |
s DPH |
o-82/2020
|
|
04.11.2020 |
Martin Baroš - BARI |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
f/181/2019
|
prenájom rohoží
|
24,66 |
s DPH |
|
600365
|
13.11.2019 |
Lindstrom s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
f/180/2021
|
telefónne a dátové poplatkky
|
14,60 |
s DPH |
|
40182305
|
04.11.2021 |
Orange Slovensko |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
f/180/2020
|
cestovný statív /27,84 €/, USB kamera /155,88 €/ Bluetooth slúchadlá /43,02 €/
|
226,74 |
s DPH |
o-89/2020
|
|
03.11.2020 |
Magic Print, s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
f/180/2019
|
odborné prehliadky, skúšky - revízia NTL kotolne
|
985,00 |
s DPH |
75/2019
|
|
13.11.2019 |
AKZ mont s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
f/179/2021
|
učebnice - Podniková ekonomika, Zbierka úloh z matematiky
|
2 477.20 |
s DPH |
o-95/2021
|
|
03.11.2021 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
f/179/2020
|
výkon zodpovednej osoby
|
46,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A15284
|
03.11.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
f/179/2019
|
elektrina
|
655,32 |
s DPH |
|
5100017137
|
13.11.2019 |
ZSE a.s. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
f/178/2021
|
prenájom rohoží
|
36,65 |
s DPH |
|
3674457
|
02.11.2021 |
Lindstrom s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
f/178/2020
|
dodávka , demontáž a montáž umývadiel a batérií
|
2 100,00 |
s DPH |
o-88/2020
|
|
28.10.2020 |
EMMART s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
f/178/2019
|
verejná správa SR - ročný prístup
|
165,00 |
s DPH |
74/2019
|
|
12.11.2019 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
f/177/2021
|
občerstvenie - imatrikulácia nových zamestnancov (soc.fond)
|
1 465.85 |
s DPH |
o-94/2021
|
|
27.10.2021 |
Rančík s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
f/177/2020
|
dodávka a montáž benzingera WC Shell
|
127,80 |
s DPH |
o-87/2020
|
|
28.10.2020 |
EMMART s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
f/177/2019
|
vykonanie revízie elektrických spotrebičov
|
999,00 |
s DPH |
73/2019
|
|
12.11.2019 |
Ing. Martin Csomor |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
f/176/2021
|
kompresor Scheppach Air
|
57,41 |
s DPH |
o-90/2021
|
|
27.10.2021 |
Alza.cz s.s. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
f/176/2020
|
PC HP,40 20-c406nc - 5 ks (370,38 €/ks), tlačiareň Xerox WorkCentre 3025V -3 ks (98,40 €/ks)
|
2 147,10 |
s DPH |
o-84/2020
|
|
27.10.2020 |
Magic Print, s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
f/176/2019
|
vykonanie OPAOS bleskozvodu a vypracovanie správy
|
285,00 |
s DPH |
72/2019
|
|
12.11.2019 |
Rušez- Ing. Dzuba |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
f/175/2021
|
PVC doska 170x80 cm, lepidlo Pantherfix
|
60,00 |
s DPH |
o-89/2021
|
|
21.10.2021 |
Dimex - Slovensko, s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
27.10.2021 |