|
|
Faktúra |
f-132/2016
|
maliarske potreby
|
114,59 |
s DPH |
47/2016
|
|
26.09.2016 |
Drogéria u Kovára s.r.o. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
zástupca riaditeľa |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
f-133/2016
|
sieťový kábel Datacom
|
73,14 |
s DPH |
48/2016
|
|
28.09.2016 |
Alza.cz s.s. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
zástupca riaditeľa |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
f-134/2016
|
vodné, stočné
|
93,62 |
s DPH |
|
1009
|
28.09.2016 |
BVS a.s. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
zástupca riaditeľa |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
f-135/2016
|
tlačivá k výučbe účtovníctva
|
96,59 |
s DPH |
49/2016
|
|
28.09.2016 |
ŠEVT a.s. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
zástupca riaditeľa |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
f-116/2016
|
jedálne kupóny v nominálnej hodnote 3,15- € - 165 ks
|
519,75 |
s DPH |
38/2016
|
|
07.09.2016 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
zástupca riaditeľa |
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
f-114/2016
|
oprava hlavného prívodu vody do budovy školy
|
5 997,36 |
s DPH |
33/2016
|
|
31.08.2016 |
Vemapos s.r.o. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
zástupca riaditeľa |
|
09.09.2016 |
|
|
Objednávka |
o-28/2016
|
kontrola požiarnych hydrantov, prenosných hasiacich prístrojov a tlaková skúška
|
430,58 |
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
Flamecontrol |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
zástupca riaditeľa |
|
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
f-106/2016
|
tonery: HP Q2612A - 3ks (32,40 € / ks)
|
97,20 |
s DPH |
34/2016
|
|
18.08.2016 |
Quintela s.r.o. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
zástupca riaditeľa |
|
23.08.2016 |
|
|
Objednávka |
o-29/2016
|
záznamy o práci v záujmovom krúžku a listy bianco
|
29,28 |
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
ŠEVT a.s. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
zástupca riaditeľa |
|
17.06.2016 |
|
|
Objednávka |
o-30/2016
|
ASC Agenda Komplet SŠ 2017
|
399,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
Applied Software Consultants, s.r.o. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
zástupca riaditeľa |
|
17.06.2016 |
|
|
Objednávka |
o-31/2016
|
dodávka a montáž preglejkového obkladu do telocvočne
|
1 548.37 |
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
Koratex |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
zástupca riaditeľa |
|
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
f-101/2016
|
odvoz smetí júl 2016
|
99,54 |
s DPH |
|
1301897
|
05.08.2016 |
Hlavné mesto SR |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
zástupca riaditeľa |
|
15.08.2016 |
|
|
Faktúra |
f-102/2016
|
zemný plyn
|
2 422,00 |
s DPH |
|
9103821594
|
05.08.2016 |
SPP a.s. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
zástupca riaditeľa |
|
15.08.2016 |
|
|
Faktúra |
f-103/2016
|
zrážková voda
|
162,58 |
s DPH |
|
Z 216
|
08.08.2016 |
BVS a.s. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
zástupca riaditeľa |
|
15.08.2016 |
|
|
Faktúra |
f-104/2016
|
telefónne poplatky júl 2016
|
48,01 |
s DPH |
|
1155959371
|
12.08.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
zástupca riaditeľa |
|
15.08.2016 |
|
|
Faktúra |
f-105/2016
|
jedálne kupóny v nominálnej hodnote 3,15- € - 118 ks
|
371,70 |
s DPH |
35/2016
|
|
17.08.2016 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
zástupca riaditeľa |
|
23.08.2016 |
|
|
Faktúra |
f-107/2016
|
prenájom rohoží
|
14,83 |
s DPH |
|
600365
|
18.08.2016 |
Lindstrom s.r.o. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
zástupca riaditeľa |
|
23.08.2016 |
|
|
Faktúra |
f-113/2016
|
hygienický program
|
368,52 |
s DPH |
|
302489
|
31.08.2016 |
ILLE, s.r.o. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
zástupca riaditeľa |
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
f-108/2016
|
vodné, stočné
|
129,28 |
s DPH |
|
1009
|
18.08.2016 |
BVS a.s. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
zástupca riaditeľa |
|
23.08.2016 |
|
|
Faktúra |
f-109/2016
|
elektrina
|
955,21 |
s DPH |
|
5100017137
|
18.08.2016 |
ZSE a.s. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
zástupca riaditeľa |
|
23.08.2016 |