|
Faktúra |
f/151/2019
|
realizácia odbornej praxe - náklady na pobyt 12 študento v ČR
|
9 912.00 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
AGAMOS s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
10.10.2019 |
|
Objednávka |
o-62/2021
|
ubytovanie a transport -projekt Erasmus
|
9 460.00 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
Universal Mobility |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
30.08.2021 |
|
Faktúra |
f-186/2016
|
rekonštrukcia sociálnych zariadení, výmena dverí a oprava schodiska
|
99 390,60 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
20.12.2016 |
Jobostav, s.r.o. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
zástupca riaditeľa |
|
22.12.2016 |
|
Faktúra |
f/203/2020
|
elektromontážne práce a dodávky podľa zmluvy
|
66 433,85 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
19.11.2020 |
AXIS POS System |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
20.11.2020 |
|
Zmluva |
|
Oprava telocvične
|
63 897,01 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
Koratex, a.s. |
OA Dudova |
Ing. Stanislav Krchnák |
riaditeľ školy |
|
12.01.2016 |
|
Faktúra |
f-46/2016
|
oprava telocvične
|
63 897,01 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
15.03.2015 |
Koratex |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
zástupca riaditeľa |
|
07.04.2016 |
|
Faktúra |
f-158/2016
|
rekonštrukcia sociálnych zariadení, výmena dverí a oprava schodiska
|
60 024,86 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
10.11.2016 |
Jobostav, s.r.o. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
zástupca riaditeľa |
|
15.11.2016 |
|
Zmluva |
2021-1-SK01-KA121-VET-000010298
|
Poskytnutie grantu ERASMUS+
|
58 835,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu |
Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ |
|
27.10.2021 |
|
Zmluva |
|
Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu
|
43 896,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel |
Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
08.01.2021 |
|
Faktúra |
f/134/2021
|
ubytovanie a transport -projekt Erasmus
|
9 460,00 |
s DPH |
o-62/2021
|
|
06.09.2021 |
Universal Mobility |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
14.09.2021 |
|
Faktúra |
f-110/2017
|
zaistenie odbornej praxe - ubytovanie, strava 10 študento v ČR
|
8 120,00 |
s DPH |
|
2017-1-SK01-KA102-035158
|
31.08.2017 |
AGAMOS s.r.o. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
zástupca riaditeľa |
|
01.09.2017 |
|
Faktúra |
f-114/2016
|
oprava hlavného prívodu vody do budovy školy
|
5 997,36 |
s DPH |
33/2016
|
|
31.08.2016 |
Vemapos s.r.o. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
zástupca riaditeľa |
|
09.09.2016 |
|
Objednávka |
o-14/2022
|
elektroinštalačné práce v odbornej učebni B15
|
5 982,34 |
s DPH |
|
|
04.02.2022 |
ELSEP - Peter Szepeši |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
04.02.2022 |
|
Faktúra |
f-23/2013
|
zemný plyn - vyúčtovanie za obdobie 01.01.2013-18.2.2013
|
5 958,78 |
s DPH |
|
9103821594
|
25.02.2013 |
SPP a.s. |
OA Dudova |
Ing. Oľga Ferenčíková |
zástupca riaditeľa |
|
07.03.2013 |
|
Faktúra |
f/33/2020
|
LCD HP monitory (18 ks), PC HP Compaq Elite 8300 (18 ks)
|
5 850,00 |
s DPH |
o-13/2020
|
|
05.03.2020 |
MB TECH BB s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
10.03.2020 |
|
Objednávka |
o-123/2020
|
pc Dell Optilex 7010 (17 ks - 240€/ks), Monitor Lenovo (17 ks - 85€/ks)
|
5 525,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
MB TECH BB s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
10.12.2020 |
|
Faktúra |
f/234/2020
|
pc Dell Optilex 7010 (17 ks - 240€/ks), Monitor Lenovo (17 ks - 85€/ks)
|
5 525,00 |
s DPH |
o-123/2020
|
|
21.12.2020 |
MB TECH BB s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
30.12.2020 |
|
Objednávka |
o-38/2021
|
PC Dell Optilex 7040 /20 ks
|
5 518,80 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
Magic Print, s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
09.07.2021 |
|
Faktúra |
f/95/2021
|
PC Dell Optilex 7040 /20 ks
|
5 518,80 |
s DPH |
o-38/2021
|
|
08.07.2021 |
Magic Print, s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
09.07.2021 |
|
Faktúra |
f/48/2022
|
podlahárske práce
|
5 388,00 |
s DPH |
o-19/2022
|
|
07.03.2022 |
ND-Podlahy s.r.o. |
OA Dudova |
Mgr. Dominik Križanovič |
riaditeľ školy |
|
09.03.2022 |